南京市六合区人民政府
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索 引 号: | 742397932/2021-101624 | 主题分类: | 综合政务 |
组配分类: | 财政决算 | 体裁分类: | 其他 |
发布机构: | 六合区数据局 | 生成日期: | 2021-10-11 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2020年度南京市六合区行政审批局决算公开 | ||
文 号: | 关 键 词: | 支出;拨款;决算;财政;公共预算;财政拨款;收入;审批;公务用车 | |
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目 录
第一部分 部门(单位)概况
主要职能
部门(单位)机构设置及决算单位构成情况
2020年度主要工作完成情况
第二部分 2020年度部门(单位)决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表(功能科目)
六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)
七、一般公共预算支出决算表(功能科目)
八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算收入支出决算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 2020年度部门(单位)决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门(单位)概况
一、主要职能
1、贯彻落实国家、省、市有关行政审批制度改革、行政审批服务、公共资源交易、政务服务热线等方面的方针政策法律法规和决策部署,拟定和实施行政审批制度改革相关政策、制度以及改革方案,建立和完善相关工作机制。
2、负责行使划转事项部门和单位的行政审批职责,根据法律法规和下放行政许可权变化,动态调整行政许可事项,对相对集中的行政审批职能实行目录管理,根据国务院和省、市政府对行政审批事项的调整情况实行动态调整,并对审批行 为承担相应法律责任。
3、负责全区政务服务综合管理。负责审批机制创新和流程优化工作。负责高频政务公共服务事项清单动态管理。对进驻部门进行日常管理和监督考核。配合相关部门做好业务培训。协调、指导、监督和考核街镇便民服务中心规范化建设。
4、负责全区“放管服”改革工作的统筹协调和组织实施。承担区行政审批制度改革联席会议办公室的日常工作。协同推进审批服务便民化相关工作。组织、协调、督办全区重点项目代办服务工作。
5、组织区级行政审批服务事项集中受理办理。负责综合协调、监督管理和指导服务进驻区政务服务大厅的区级各部门行政审批事项和公共服务事项的集中办理,并负责办理情况的督查、督办和统计工作。
6、负责全区“互联网+政务服务”工作,推进政务服务“网、一门、一次”改革,统筹推进全区网上政务服务能力建设。落实全省政务服务平台一体化建设要求,推进政务服务事项网上办理,推进三级政务服务体系建设。
7、负责全区政务数据归集应用,建设支撑政务服务的数据共享平台。
8、负责局机关、所属事业单位的教育、培训、管理和绩效考核工作。负责保障人员安全、网络安全、餐饮安全。
9、负责区“12345”政务服务热线的日常管理、协调、督办和绩效考核等有关工作。
10、协调行业监管部门依法履行监管职责。承担区公共资源交易管理委员会办公室的日常工作。
11、完成区委、区政府交办的其他任务。
12、职能转变。按照区委、区政府部署要求,做好区级部门的有关行政许可、审批服务协调推进、政务数据归集应用等职责的整合工作,促进线上线下高度融合,提升审批服务水平,为打造最优营商环境提供良好的政务服务环境。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、行政审批制度改革科、监督考核科(审批服务管理科)、政策法规科、市场准入审批科、投资建设审批科、社会事业审批科、公共资源交易管理科、信息技术科 。本部门下属单位包括:南京市公共资源交易中心六合分中心、南京市六合区“12345”政府服务呼叫中心、南京市六合区投资建设代办服务中心。
2. 从决算单位构成看,纳入本部门2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计4家,具体包括:南京市六合区政务服务管理办公室本级、南京市六合区“12345”政府服务呼叫中心、南京市公共资源交易中心六合分中心、南京市六合区投资建设代办服务中心。
三、2020年度主要工作完成情况
2020年,在区委、区政府的坚强领导下,区行政审批局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神,深入贯彻落实中央及省市区各项决策部署,紧扣重点工作和目标任务,创新政务服务方式,深化“放管服”改革,推进审批服务便民化,优化营商环境,聚力持续打造“六合特色”政务品牌,各项工作取得明显成效。
一是党建引领,筑牢基层“战斗堡垒”加强领导班子建设。坚持民主集中制原则,严格落实“三重一大”集体决策制度,把领导班子建设成为政治坚定、作风民主、团结和谐的战斗集体;开展以“党建引领展现政务新作为,练兵比武提高群众满意度”为主题的政务服务技能竞赛、“党员联户我带头、为民服务我争先”主题党日活动,增强全体党员干部和工作人员廉洁意识、纪律意识、规矩意识;加强党风廉政建设,领导班子及成员落实主体责任和“一岗双责”,全面排查廉政风险点,完善内控制度。落实廉政谈话制度,提醒党员干部时刻紧绷廉洁自律之弦。
二是做优“宁满意”,推进审批服务“便利化”。智慧服务“网上办”,深入推进“互联网+政务服务”,实现街镇政务服务事项“一网通办”;便民服务“就近办”,启动实施高频事项“一区通办”工程,全面推行“就近受理申请、审批权属不变、结果免费送达”运行模式;综合服务“一窗办”,实施复杂事项“一窗通办”工程,在市民中心设置不动产、市场准入等7大综合受理区块,将部门分设的窗口整合为综合窗口,34个部门1077个政务服务事项实现“一窗受理、综合服务”。
三是创新驱动,提供“一站式”服务。开设“优化营商环境企业服务专区”,打造集“法治服务、普惠金融、代办服务、惠企政策”于一体的企业服务综合平台,为企提供“一站式”服务;创新机制提效能,落实“先解决问题再说”工作机制,坚持问题导向和结果导向,针对职责不清、管辖争议等疑难复杂问题,强化“马上就办”的工作作风,杜绝部门间推诿扯皮;数据赋能助决策,利用大数据分析系统,加强诉求数据研判分析,充分挖掘民生热难点问题,供有关部门参考。
第二部分 南京市六合区行政审批局2020年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
部门名称:南京市六合区行政审批局 | 金额单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 2114.25 | 一、一般公共服务支出 | 2492.10 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 475.38 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 211.99 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 2589.63 | 本年支出合计 | 2704.09 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 197.24 | 年末结转和结余 | 82.78 |
总计 | 2786.87 | 总计 | 2786.87 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门名称:南京市六合区行政审批局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育经费 | ||||||
合计 | 2,589.63 | 2,114.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475.38 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,377.64 | 1,902.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475.38 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,277.64 | 1,802.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475.38 |
2010301 | 行政运行 | 316.05 | 316.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010306 | 政务公开审批 | 1,703.58 | 1,228.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475.38 |
2010350 | 事业运行 | 258.01 | 258.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 211.99 | 211.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 211.99 | 211.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 110.50 | 110.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 45.61 | 45.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 55.88 | 55.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门名称:南京市六合区行政审批局 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 2,704.09 | 990.12 | 1,713.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,492.10 | 778.12 | 1,713.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,392.10 | 678.12 | 1,713.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 369.87 | 369.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010306 | 政务公开审批 | 1,713.97 | 0.00 | 1,713.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 308.26 | 308.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 211.99 | 211.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 211.99 | 211.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 110.50 | 110.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 45.61 | 45.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 55.88 | 55.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
部门名称:南京市六合区行政审批局 | 金额单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 2114.25 | 一、一般公共服务支出 | 1948.15 | 1948.15 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 211.99 | 211.99 | 0.00 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 2114.25 | 本年支出合计 | 2160.14 | 2160.14 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 50.43 | 年末财政拨款结转和结余 | 4.54 | 4.54 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 50.43 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | |||||
总计 | 2164.68 | 总计 | 2164.68 | 2164.68 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款支出决算表(功能科目) | ||||
公开05表 | ||||
部门名称:南京市六合区行政审批局 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,160.14 | 931.94 | 1,228.20 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,948.15 | 719.94 | 1,228.20 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,848.15 | 619.94 | 1,228.20 |
2010301 | 行政运行 | 328.09 | 328.09 | 0.00 |
2010306 | 政务公开审批 | 1,228.20 | 0.00 | 1,228.20 |
2010350 | 事业运行 | 291.86 | 291.86 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 211.99 | 211.99 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 211.99 | 211.99 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 110.50 | 110.50 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 45.61 | 45.61 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 55.88 | 55.88 | 0.00 |
注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
财政拨款支出决算表(经济科目) | ||||
公开06表 | ||||
部门名称:南京市六合区行政审批局 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 财政拨款基本支出 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 931.94 | 767.37 | 164.57 | |
301 | 工资福利支出 | 767.37 | 767.37 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 89.48 | 89.48 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 216.85 | 216.85 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 82.66 | 82.66 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 88.32 | 88.32 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.32 | 62.32 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 47.08 | 47.08 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.76 | 23.76 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.08 | 3.08 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 110.50 | 110.50 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 12.53 | 12.53 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 30.79 | 30.79 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 164.57 | 0.00 | 164.57 |
30201 | 办公费 | 42.15 | 0.00 | 42.15 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 2.44 | 0.00 | 2.44 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30214 | 租赁费 | 0.98 | 0.00 | 0.98 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
30217 | 公务接待费 | 0.39 | 0.00 | 0.39 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
30227 | 委托业务费 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
30228 | 工会经费 | 4.58 | 0.00 | 4.58 |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30239 | 其他交通费用 | 11.44 | 0.00 | 11.44 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.19 | 0.00 | 1.19 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目) | ||||
公开07表 | ||||
部门名称:南京市六合区行政审批局 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2160.14 | 931.94 | 1228.2 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1948.15 | 719.95 | 1228.2 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1848.15 | 619.95 | 1228.2 |
2010301 | 行政运行 | 328.09 | 328.09 | 0 |
2010306 | 政务公开审批 | 1228.2 | 0 | 1228.2 |
2010350 | 事业运行 | 291.86 | 291.86 | 0 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 100 | 100 | 0 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 100 | 100 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 211.99 | 211.99 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 211.99 | 211.99 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 110.5 | 110.5 | 0 |
2210202 | 提租补贴 | 45.61 | 45.61 | 0 |
2210203 | 购房补贴 | 55.88 | 55.88 | 0 |
注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
一般公共预算财政拨款支出决算表(经济科目) | ||||
公开08表 | ||||
部门名称:南京市六合区行政审批局 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 财政拨款基本支出 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 931.94 | 767.37 | 164.57 | |
301 | 工资福利支出 | 767.37 | 767.37 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 89.48 | 89.48 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 216.85 | 216.85 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 82.66 | 82.66 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 88.32 | 88.32 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.32 | 62.32 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 47.08 | 47.08 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.76 | 23.76 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.08 | 3.08 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 110.50 | 110.50 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 12.53 | 12.53 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 30.79 | 30.79 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 164.57 | 0.00 | 164.57 |
30201 | 办公费 | 42.15 | 0.00 | 42.15 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 2.44 | 0.00 | 2.44 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30214 | 租赁费 | 0.98 | 0.00 | 0.98 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
30217 | 公务接待费 | 0.39 | 0.00 | 0.39 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
30227 | 委托业务费 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
30228 | 工会经费 | 4.58 | 0.00 | 4.58 |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30239 | 其他交通费用 | 11.44 | 0.00 | 11.44 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.19 | 0.00 | 1.19 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 | |||||||
公开09表 | |||||||
部门名称:南京市六合区行政审批局 | 金额单位:万元 | ||||||
“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 功能分类 | 支出用途 | ||||
公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 1.10 |
相关统计数: | |||||||
项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 | ||||
因公出国(境)团组数(个) | 0 | 因公出国(境)人次数(人) | 0 | ||||
公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 0 | ||||
国内公务接待批次(个) | 4 | 国内公务接待人次(人) | 37 | ||||
国(境)外公务接待批次(个) | 0 | 国(境)外公务接待人次(人) | 0 | ||||
召开会议次数(个) | 0 | 参加会议人次(人) | 0 | ||||
组织培训次数(个) | 4 | 参加培训人次(人) | 136 |
注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开10表 | |||||||
部门名称:南京市六合区行政审批局 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。
公开11表 | ||
部门名称:南京市六合区行政审批局 | 金额单位:万元 | |
项目 | 机关运行经费支出决算 | |
科目编码 | 科目名称 | |
合计 | 164.57 | |
302 | 商品和服务支出 | 164.57 |
30201 | 办公费 | 42.15 |
30202 | 印刷费 | 0.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.10 |
30206 | 电费 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 0.00 |
30208 | 取暖费 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 2.44 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
30214 | 租赁费 | 0.98 |
30215 | 会议费 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 1.10 |
30217 | 公务接待费 | 0.39 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.2 |
30227 | 委托业务费 | 100 |
30228 | 工会经费 | 4.58 |
30229 | 福利费 | 0 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0 |
30239 | 其他交通费用 | 11.44 |
30240 | 税金及附加费用 | 0 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.19 |
307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
310 | 资本性支出 | 0 |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
31002 | 办公设备购置 | 0 |
31003 | 专用设备购置 | 0 |
31005 | 基础设施建设 | 0 |
31006 | 大型修缮 | 0 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
31008 | 物资储备 | 0 |
31009 | 土地补偿 | 0 |
31010 | 安置补助 | 0 |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
31012 | 拆迁补偿 | 0 |
31013 | 公务用车购置 | 0 |
31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
31022 | 无形资产购置 | 0 |
31099 | 其他资本性支出 | 0 |
312 | 对企业补助 | 0 |
399 | 其他支出 | 0 |
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
政府采购支出表 | |
公开12表 | |
部门名称:南京市六合区行政审批局 | 金额单位:万元 |
采购品目大类 | 金额 |
合计 | 58.45 |
一、政府采购货物支出 | 43.75 |
二、政府采购工程支出 | 0 |
三、政府采购服务支出 | 14.7 |
注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。
第三部分 2020年度部门(单位)决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
南京市六合区行政审批局2020年度收入、支出总计 2786.87万元,与上年相比收、支总计各增加21.26万元,增长0.77%。其中:
(一)收入总计2786.87万元。包括:
1.本年收入合计2786.87万元。
(1)一般公共预算财政拨款收入2114.25万元,为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加1408.35万元,增长199.51%。主要原因是运转类经费预算收入、支出渠道改变,从其他资金改为一般公共预算收入资金。
(2)政府性基金预算财政拨款收入0万元,为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款,与上年相比持平。主要原因是本年度无此项收入。
(3)国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款,与上年相比持平。主要原因是本年度无此项收入。
(4)上级补助收入0万元,为下属事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比持平。主要原因是本年度无此项收入。
(5)事业收入0万元,为下属事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比持平。主要原因是本年度无此项收入。
(6)经营收入0万元,为下属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比持平。主要原因是本年度无此项收入。
(7)附属单位上缴收入0万元,为下属事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比持平。主要原因是本年度无此项收入。
(8)其他收入475.38万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为六合区行政审批局取得的其他项目收入。与上年相比减少1493.31万元,减少75.85%。主要原因是运转类经费预算收入、支出渠道改变,从其他资金改为一般公共预算收入资金。。
2.使用非财政拨款结余0万元,为事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。主要为六合区行政审批局使用以前年度积累的非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支缺口的资金。
3.年初结转和结余197.24万元,主要为六合区行政审批局上年结转本年使用的其他资金。
(二)支出总计2786.87万元。包括:
1.本年支出合计2704.09万元。
(1)一般公共服务(类)支出2492.10万元,主要用于人员工资、公用经费等。与上年相比增加74.68万元,增长3.09%。主要原因是人员新进,经费增加。
(2)住房保障支出(类)支出211.99万元,主要用于住房公积金及住房补贴。与上年相比增加61.04万元,增长40.44%。主要原因是住房公积金及住房补贴基数调整。
2.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况,主要是下属事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等。与上年相比持平。主要原因是本年度无结余分配。
3.年末结转和结余82.78万元,主要为南京市六合区行政审批局本年度预算安排的项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
南京市六合区行政审批局本年收入合计2589.63万元,其中:财政拨款收入2114.25万元,占81.64%;上级补助收入0万元,占0.00%;事业收入0万元,占0.00%;经营收入0万元,占0.00%;附属单位上缴收入0万元,占0.00%;其他收入475.38万元,占18.36%。
三、支出决算情况说明
南京市六合区行政审批局本年支出合计2704.09万元,其中:基本支出990.12万元,占36.62%;项目支出1713.97万元,占63.38%;经营支出0万元,占0.00%;对附属单位补助支出0万元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南京市六合区行政审批局2020年度财政拨款收、支总决算2164.68万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1403.96万元,增长184.56%。主要原因是运转类经费预算收入、支出渠道改变,从其他资金改为一般公共预算收入资金。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市六合区行政审批局2020年财政拨款支出 2160.14万元,占本年支出合计的79.88 %。南京市六合区行政审批局2020年度财政拨款支出年初预算为2070.07万元,支出决算为2160.14万元,完成年初预算的104.35 %。其中:
(一)一般公共服务(类)
1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项)年初预算为263.32万元,支出决算为328.09万元,完成年初预算的124.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员新进,预算调整。
2.政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 政务公开审批(项)。年初预算为1403.00万元,支出决算为1228.20万元,完成年初预算的87.54%。决算数小于预算数是主要原因是项目资金结转。
3.政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 事业运行(项)。年初预算为255.42万元,支出决算为291.86万元,完成年初预算的114.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员新进,预算调整。
4.其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为100.00万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。
(二)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为46.84万元,支出决算为110.50万元,完成年初预算的235.91%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金、住房补贴调整。
2.住房改革支出(款) 提租补贴(项)。年初预算为45.61万元,支出决算为45.61万元,完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是无预算调整。
3.住房改革支出(款) 购房补贴(项)。年初预算为55.88万元,支出决算为55.88万元,完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是无预算调整。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
南京市六合区行政审批局2020年度财政拨款基本支出 931.94万元,其中:
(一)人员经费767.37万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
(二)公用经费164.57万元。主要包括:办公费、水费、 差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市六合区行政审批局2020年一般公共预算财政拨款支出2160.14 万元,与上年相比增加1449.85万元,增长204.12%。主要原因是运转类经费预算收入、支出渠道改变,从其他资金改为一般公共预算收入资金。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南京市六合区行政审批局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出931.94万元,其中:
(一)人员经费767.37万元。主要包括:基本工资、 津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 医疗费、 其他工资福利支出。
(二)公用经费164.57万元。主要包括:办公费、水费、 差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
南京市六合区行政审批局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的 0 %;公务接待费支出 0.39 万元,占“三公”经费的 100 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的 0 %,与上年相比无变化,主要原因为无该项支出;决算数等于预算数的主要原因是无该项支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容主要为无该项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0 %,与上年相比无变化,主要原因为未购置公务用车;决算数等于预算数的主要原因为未购置公务用车。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0 辆,主要为本单位无公务用车。
(2)公务用车运行维护费决算支出 0 万元,完成预算的 0 %,与上年相比无变化,主要原因为本单位未发生公务用车运行维护费;决算数等于预算数的主要原因本单位未发生公务用车运行维护费。公务用车运行维护费主要用于本单位未发生公务用车运行维护费。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
3.公务接待费0.39万元,完成预算的65 %,主要原因是厉行节约。决算数小于预算数是主要原因是厉行节约,严格贯彻落实中央八项规定精神。其中:国内公务接待支出 0.39万元,接待4批次,37人次,主要为接待外市行政审批局考察学习等;国(境)外公务接待支出 0 万元,接待0批次,0人次,主要为接待未发生国(境)外公务接待。
南京市六合区行政审批局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.00万元,年初预算0万元。与上年相比无变化。决算数等于预算数的,主要原因是本年度未发生会议费。2020年度全年召开会议0个,参加会议0人次。未发生会议费。
南京市六合区行政审批局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 1.1万元,完成预算的29.26%,比上年决算减少0.60万元,主要原因是疫情防控需要,减少培训频次。决算数小于预算数是主要原因是疫情防控需要,减少培训频次。2020年度全年组织培训4个,组织培训136人次。主要为培训“12345”政府服务呼叫中心热线工作培训。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南京市六合区行政审批局2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:
本单位无此项支出。
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明
2020年本部门机关运行经费支出164.57万元,与上年相比增加80.00万元,增长94.60%。主要原因是人员增加。
十二、政府采购支出决算情况说明
2020年度政府采购支出总额58.45万元,其中:政府采购货物支出43.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.7万元。授予中小企业合同金额 43.75万元,占政府采购支出总额的74.85 %,其中:授予小微企业合同金额 43.75万元,占政府采购支出总额的 74.85 %。
十三、国有资产占用情况说明
本部门(单位)共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是无其他用车;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、预算绩效评价工作开展情况
2020年度,本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本部门单位(R开展、□未开展)财政整体支出重点绩效评价,涉及财政性资金2674.58万元;本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评,涉及财政性资金合计0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配:指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十二、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。