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索 引 号:    742397932/2026-53857 主题分类:    财政、金融、审计
组配分类:    审计结果公告 体裁分类:    公告
发布机构:    六合区审计局 生成日期:    2026-09-08
生效日期:     废止日期:    
信息名称:    南京市六合区审计局关于2025年度区级预算执行及其他财政收支情况的审计结果报告
文  号:     关 键 词:    审计工作;预算编制
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南京市六合区审计局关于2025年度区级预算执行及其他财政收支情况的审计结果报告

根据审计法及相关规定,六合区审计局依法组织对2025年度区级预算执行和其他财政收支情况进行了审计。审计工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作重要指示精神,落实区委、区政府工作部署,锚定全区2442整体发展布局,聚焦重大投资项目、重大资金、重点任务推进科学规范开展审计监督,不断提升监督质效,以高质量审计服务保障中国式现代化六合新实践。

审计结果表明,2025年在区委、区政府的坚强领导下,全区各街镇、各部门、各单认真落实区委、区政府重大决策部署,坚守稳中求进工作总基调,经济发展平稳运行聚力保障重大部署持续增进民生福祉有力防范化解风险,扎实做好审计整改“下半篇文章”六合区预算执行情况总体良好,高质量发展扎实推进。

一、区级财政管理审计情况

审计发现的主要问题:非税收入未及时缴库以拨代支”、预算编制不科学、执行率较低、调减幅度较大、结余资金未按规定上缴区财政等。

二、部门预算执行审计情况

审计发现的主要问题:违规列支行业协会会费扩大范围征订报刊违规购买小型会议服务、政府购买服务主体不符合规定要求等。

三、街镇预算执行和决算草案审计情况

审计发现的主要问题:非税收入未及时上缴国库、预算编制不科学、预算执行不规范等。

、政府投资审计情况

审计发现的主要问题:区重大及技术方案复杂的政府投资项目的可行性研究报告未组织评审、部分项目未履行政府采购程序、工程竣工验收流于形式等。

、国有资产、资源管理审计情况

审计发现的主要问题:一是行政事业单位资产审计方面存在固定资产账账不符、账实不符等问题二是国有企业资产审计方面存在数字化管理载体建设运行滞后、企业资产运营管控不力等问题三是自然资源审计方面存在占用耕地、违规取水、公益林管护不到位等问题

六、审计建议

(一)统筹各类资源,构建高效发展的财政体系。深挖区内

财税增收潜力,多措并举努力拓展财源,做到应收尽收;积极争取上级各类财政性资金,有效补充财力不足;盘活各类资源资产,加强资金统筹整合,提高财政统筹调度能力。

(二)硬化制度约束,构建规范运行的财政秩序。强化预算

刚性和制度约束,严禁无预算、超预算支出;规范资金拨付、项目调剂、政府采购等行为;持续落实“过紧日子”要求,坚决兜牢“三保”底线,维护财政运行秩序。

(三)着力风险防范,构建和谐发展的良好环境。强化政府债务管理,落实政府债务化解责任,严防新增隐性债务;强化耕地、林地、水等资源管护责任,守护好蓝天、碧水、净土;压实预算单位财政财务管理责任,牢牢守住不发生系统性风险的底线。